Objednávka č. 0239

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0239
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 277,07 €.
  • Dátum vyhotovenia: 25.04.2017
  • Celková hodnota: 277,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0299 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 221,70 € 30.04.2014 15.05.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0310 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 124,09 € 29.04.2016 13.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0301 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 277,07 € 30.04.2017 13.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0356 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 632,80 € 28.05.2018 02.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0336 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 23,56 € 20.05.2019 29.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0325 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 94,33 € 13.05.2021 17.05.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0310 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 648,95 € 30.04.2022 11.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0302 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Gula 34239006 40,30 € 22.05.2024 24.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť