Objednávka č. 0354

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0354
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 134,00 €.
  • Dátum vyhotovenia: 23.06.2017
  • Celková hodnota: 134,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0446 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 49,98 € 24.06.2013 27.06.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0430 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 127,27 € 18.06.2014 24.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0459 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 128,03 € 10.07.2015 17.07.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0457 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 102,31 € 20.06.2016 28.06.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0448 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 134,00 € 26.06.2017 04.07.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0497 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 28,76 € 11.07.2019 23.07.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0490 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 274,34 € 17.07.2020 24.07.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0481 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 25,94 € 09.07.2021 21.07.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0462 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 44,64 € 30.06.2022 01.07.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0476 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 79,09 € 14.07.2023 20.07.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0446 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 120,46 € 24.07.2024 26.07.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť