Objednávka č. 0353

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0353
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás opravu (rozvodov) WC v RhS Stropkov.
  • Dátum vyhotovenia: 20.06.2017
  • Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0443 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Pro Global s.r.o. Hotel Domaša Bogárka 36470457 37,80 € 24.06.2013 26.06.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0427 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 33,54 € 18.06.2014 24.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0460 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 40,87 € 10.07.2015 17.07.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0458 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 3,12 € 20.06.2016 28.06.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0463 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 84,00 € 28.06.2017 04.07.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0507 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 389,60 € 20.07.2018 03.08.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0493 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 476,00 € 11.07.2019 23.07.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0488 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 122,10 € 17.07.2020 24.07.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0480 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 234,04 € 09.07.2021 21.07.2021 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť