Objednávka č. 0330

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0330
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 226,85 €.
  • Dátum vyhotovenia: 06.06.2017
  • Celková hodnota: 226,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0416 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 122,46 € 12.06.2013 18.06.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0400 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 23,04 € 06.06.2014 19.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0427 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 50,78 € 26.06.2015 02.07.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0431 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 36,76 € 08.06.2016 15.06.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0424 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 226,85 € 10.06.2017 22.06.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0482 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 70,51 € 13.07.2018 18.07.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0454 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 59,66 € 01.07.2019 11.07.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0452 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 382,96 € 03.07.2020 15.07.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0442 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 649,32 € 25.06.2021 03.07.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0429 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY SP s.r.o. 46638067 225,85 € 29.06.2023 04.07.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť