Objednávka č. 0322

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0322
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 47,61 €.
  • Dátum vyhotovenia: 09.06.2017
  • Celková hodnota: 47,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0402 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 271,59 € 04.06.2013 14.06.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0392 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 335,35 € 06.06.2014 19.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0419 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 113,70 € 22.06.2015 29.06.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0418 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT 46756434 37,00 € 03.06.2016 14.06.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0416 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 47,61 € 12.06.2017 17.06.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0463 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 109,36 € 04.07.2018 13.07.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0446 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 41,26 € 27.06.2019 02.07.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0439 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 164,32 € 29.06.2020 02.07.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0423 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 531,46 € 16.06.2022 21.06.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0421 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 382,62 € 28.06.2023 04.07.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0402 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 886,49 € 04.07.2024 09.07.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť