Objednávka č. 0296

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0296
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás rolovaný papier v sume 129,60 €
  • Dátum vyhotovenia: 29.05.2017
  • Celková hodnota: 129,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0384 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRIO s.r.o. 17085241 23,94 € 28.05.2013 14.06.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0379 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 125,52 € 05.06.2015 16.06.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0379 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 274,24 € 20.05.2016 31.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0375 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 129,60 € 30.05.2017 02.06.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0408 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 589,90 € 10.06.2020 24.06.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0400 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 8,81 € 10.06.2021 16.06.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0390 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 94,75 € 13.06.2023 16.06.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0372 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 300,14 € 25.06.2024 27.06.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť