Objednávka č. 0287

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0287
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 95,29 €.
  • Dátum vyhotovenia: 25.05.2017
  • Celková hodnota: 95,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0362 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Livonec s.r.o.Poprad 31730671 64,80 € 16.05.2013 14.06.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0358 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 44,72 € 23.05.2014 03.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0369 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 291,10 € 31.05.2015 09.06.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0374 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 825,49 € 20.05.2016 26.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0366 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 95,29 € 26.05.2017 31.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0400 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 137,12 € 11.06.2019 18.06.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0399 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 51,60 € 15.06.2020 19.06.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0383 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 66,25 € 07.06.2021 12.06.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0377 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 67,20 € 30.05.2022 01.06.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0373 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 110,82 € 08.06.2023 13.06.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0362 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 363,84 € 19.06.2024 24.06.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť