Objednávka č. 0496

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0496
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 443,95 €.
  • Dátum vyhotovenia: 18.08.2017
  • Celková hodnota: 443,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0628 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 34,56 € 30.08.2013 06.09.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0617 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 72,71 € 18.08.2014 29.08.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0641 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 240,18 € 21.09.2015 27.09.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0635 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 443,95 € 31.08.2017 19.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0702 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 29,52 € 10.10.2018 17.10.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0689 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 130,30 € 02.10.2019 10.10.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0669 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 29,90 € 17.09.2021 22.09.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0658 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 79,20 € 14.09.2022 21.09.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť