Objednávka č. 0519

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0519
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás rýchlovarnú kanvicu podľa vlastného výberu do sumy 30,- €.
  • Dátum vyhotovenia: 19.09.2017
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0645 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AJVA s.r.o. 36580899 539,59 € 09.09.2013 18.09.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0640 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 428,17 € 31.08.2014 18.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0656 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 668,41 € 29.09.2015 06.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0648 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 1 006,45 € 31.08.2016 17.09.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0674 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 29,99 € 20.09.2017 26.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0737 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 322,21 € 18.10.2018 01.11.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0684 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 193,20 € 27.09.2022 29.09.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0688 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 620,32 € 12.10.2023 18.10.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť