Objednávka č. 0601

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0601
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás tonery podľa vlastného výberu v sume 194,28 €
  • Dátum vyhotovenia: 17.10.2017
  • Celková hodnota: 194,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0754 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,88 € 11.10.2013 23.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0737 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 50,63 € 09.10.2014 22.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0765 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,45 € 02.11.2015 13.11.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0769 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT 46756434 194,28 € 18.10.2017 28.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0845 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 69,97 € 30.11.2018 07.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0812 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 301,81 € 11.11.2021 18.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0787 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 462,51 € 31.10.2022 15.11.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0795 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 223,86 € 28.11.2023 01.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť