Objednávka č. 0564

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0564
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás "Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii vykurovacieho systému v Útulku".
  • Dátum vyhotovenia: 04.10.2017
  • Celková hodnota: 912,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0694 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 56,64 € 24.09.2013 03.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0695 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 366,77 € 24.09.2014 02.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0829 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Babjarcikova Viera 33107629 792,00 € 18.11.2015 07.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0778 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MARVELS s.r.o. 50207016 312,00 € 24.10.2016 29.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFK/17/0006 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. Ján Kačala 30648904 912,00 € 01.12.2017 20.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0762 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 513,28 € 25.10.2021 28.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0748 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 155,29 € 17.10.2022 21.10.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0748 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 31.10.2023 14.11.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0719 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 726,04 € 11.11.2024 19.11.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť