Objednávka č. 0552

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0552
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 €.
  • Dátum vyhotovenia: 28.09.2017
  • Celková hodnota: 24,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0680 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 111,66 € 20.09.2013 25.09.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0744 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JOMI Šak Jozef 0220 144,00 € 13.10.2014 22.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0708 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 34,36 € 13.10.2015 21.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0689 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 138,44 € 22.09.2016 07.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0706 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 24,48 € 29.09.2017 19.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0783 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 117,71 € 12.11.2018 21.11.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0762 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 85,04 € 04.11.2019 14.11.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0745 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 116,95 € 19.10.2020 27.10.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0745 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 243,39 € 18.10.2021 20.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0737 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 123,69 € 12.10.2022 17.10.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0703 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jevis Anton Jevočin 34825541 50,00 € 06.11.2024 19.11.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť