Objednávka č. 0660

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0660
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás pračku so sušičkou podľa vlastného výberu v sume 529,- €.
  • Dátum vyhotovenia: 15.11.2017
  • Celková hodnota: 529,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0815 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 08.11.2013 16.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0818 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 70,20 € 11.11.2014 16.11.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0837 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 466,93 € 27.11.2015 15.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0820 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 58,56 € 04.11.2016 15.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0852 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Compact studio, Hlavna 46, 091 01 Stropkov 10813675 529,00 € 16.11.2017 22.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0925 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 691,93 € 19.12.2018 22.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0888 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 488,44 € 30.11.2020 10.12.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0879 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 34,90 € 03.12.2021 08.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0877 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 709,31 € 06.12.2022 12.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0880 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 70,20 € 19.12.2023 22.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť