DFB/13/0829 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Antéria Dzurjaninová |
36501531 |
|
30,00 € |
07.11.2013 |
|
|
16.11.2013 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFS/14/0003 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava |
46003479 |
|
220,00 € |
12.12.2014 |
|
|
03.01.2015 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/16/0807 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
297,65 € |
31.10.2016 |
|
|
15.11.2016 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/17/0832 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RYBA Košice, spol.s.r.o. |
17147522 |
|
157,73 € |
13.11.2017 |
|
|
22.11.2017 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0877 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
161,17 € |
29.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0874 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Gastro-Galaxi |
0409 |
|
106,62 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0859 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
266,46 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0875 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
694,93 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |