Objednávka č. 0720

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0720
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás PVC krytinu Force Canasta, lemovku na podlahu vrátnice.
  • Dátum vyhotovenia: 30.11.2017
  • Celková hodnota: 144,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0882 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 198,28 € 30.11.2013 12.12.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0877 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 41,78 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 41,78 € 26.11.2014 13.12.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0914 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 L.C.TRADE s.r.o. 31677657 987,00 € 16.12.2015 23.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0887 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 501,67 € 30.11.2016 09.12.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0913 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov 33108773 144,48 € 08.12.2017 13.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0954 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 482,66 € 27.12.2022 28.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť