Objednávka č. 0015

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0015
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 84,80 €.
  • Dátum vyhotovenia: 12.01.2018
  • Celková hodnota: 84,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0014 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 200,22 € 10.01.2014 14.02.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0014 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 312,77 € 10.01.2015 16.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0026 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 19,91 € 13.01.2016 30.01.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0016 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 55,08 € 13.01.2017 01.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0036 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 84,80 € 15.01.2018 02.02.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0053 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 132,33 € 24.01.2018 02.02.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0017 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 11,03 € 16.01.2019 31.01.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0022 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 443,90 € 10.01.2020 28.01.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0030 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 115,01 € 14.01.2021 27.01.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0029 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 39,00 € 19.01.2022 27.01.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0027 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 283,58 € 17.01.2023 26.01.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť