Objednávka č. 025/18

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Marcela Džupinová
  • Funkcia: riaditeľka ZSS AKTIG
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 025/18
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku toneru CF226A .
  • Dátum vyhotovenia: 02.08.2018
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/18/0305 Interiérové vybavenie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MX CORPORATION s.r.o. 36708551 280,01 € 28.06.2018 13.07.2018 Faktúra
DFB/18/0380 Toner Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 59,00 € 10.08.2018 21.08.2018 Faktúra
Tlačiť