Faktúra č. DFP/25/0073

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0073
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál použitý pri revízii výťahov-PČ
  • Dátum doručenia: 16.07.2025
  • Celková hodnota: 270,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 035/25
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť