Faktúra č. DFP/24/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2024-PČ
  • Dátum doručenia: 04.11.2024
  • Celková hodnota: 842,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 032/24
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť