Faktúra č. DFP/23/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-PČ
  • Dátum doručenia: 15.12.2023
  • Celková hodnota: 539,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /23
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť