Faktúra č. DFP/23/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota: 68,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: trv.obj. /22
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť