Faktúra č. DFP/23/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2023-PČ
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 396,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 029/23
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť