Faktúra č. DFP/22/0170

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0170
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 09.01.2023
  • Celková hodnota: 57,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: trv.obj. /22
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť