Faktúra č. DFP/22/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota: 108,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/22
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť