Faktúra č. DFP/20/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 12.06.2020
  • Celková hodnota: 152,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 040/20
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť