Faktúra č. DFP/19/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: Telefóny-pevné linky-10/2019-PČ
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 22,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 011/19
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť