Faktúra č. DFP/19/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 17.10.2019
  • Celková hodnota: 143,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 050/19
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť