Faktúra č. DFP/19/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava elektr.zariadení a spotrebičov do 30.9.19-PČ
  • Dátum doručenia: 03.10.2019
  • Celková hodnota: 230,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 018/19
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť