Faktúra č. DFP/19/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce na výťahoch 4-9/2019+materiál-PČ
  • Dátum doručenia: 03.10.2019
  • Celková hodnota: 294,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 017/19
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť