Faktúra č. DFP/19/0036

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0036
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov 1-3/2019+ oprava a údržba-PČ
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 472,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 017/19
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť