Faktúra č. DFP/18/0063

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0063
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-WC kombi+príslušenstvo-PČ
  • Dátum doručenia: 18.07.2018
  • Celková hodnota: 469,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: /18
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť