Faktúra č. DFP/17/0023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 30.03.2017
  • Celková hodnota: 126,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 22/17
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť