Faktúra č. DFP/16/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 19.12.2016
  • Celková hodnota: 48,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /16
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť