Faktúra č. DF/26/0328

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0328
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby /utierky TORK, toal. papier/-škola
  • Dátum doručenia: 18.09.2026
  • Celková hodnota: 404,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2026
  • Poznámka:
Tlačiť