Faktúra č. DF/26/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby-soc.znevyhodnení žiaci
  • Dátum doručenia: 13.04.2026
  • Celková hodnota: 672,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 041/26
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť