Faktúra č. DF/26/0043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0043
  • Popis fakturovaného plnenia: Skipasy, lyž.výstroj počas lyžiar.výcviku 9.-13.2.2026
  • Dátum doručenia: 18.02.2026
  • Celková hodnota: 5 328,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 001,002/26
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť