Faktúra č. DF/25/0512

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0512
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
  • Dátum doručenia: 14.01.2026
  • Celková hodnota: 33,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 011/25
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť