Faktúra č. DF/25/0431

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0431
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI
  • Dátum doručenia: 02.12.2025
  • Celková hodnota: 197,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá objed. 021/25
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť