Faktúra č. DF/25/0387

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0387
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola has.prístrojov, hydrantov, oprava HP-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 22.10.2025
  • Celková hodnota: 292,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá objed. 035/25
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť