Faktúra č. DF/25/0383

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0383
  • Popis fakturovaného plnenia: Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy
  • Dátum doručenia: 24.10.2025
  • Celková hodnota: 317,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /25
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť