Faktúra č. DF/25/0286
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0286
- Popis fakturovaného plnenia: Závesy-ŠI-účelové FP
- Dátum doručenia: 18.08.2025
- Celková hodnota: 243,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 133/25
- Dátum zverejnenia: 27.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133/25 | Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás závesy podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 240 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |