Faktúra č. DF/25/0286

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0286
  • Popis fakturovaného plnenia: Závesy-ŠI-účelové FP
  • Dátum doručenia: 18.08.2025
  • Celková hodnota: 243,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 133/25
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
133/25 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás závesy podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 240 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 0,00 € 18.08.2025 02.09.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť