Faktúra č. DF/25/0244

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0244
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál použitý pri revízii výťahov-ŠI
  • Dátum doručenia: 16.07.2025
  • Celková hodnota: 270,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 037/25
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť