Faktúra č. DF/25/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce na výťahoch 1-6/2025-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 18.06.2025
  • Celková hodnota: 248,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 037/25
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť