Faktúra č. DF/25/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-4/2025-budova "A"
  • Dátum doručenia: 05.05.2025
  • Celková hodnota: 673,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 038/25
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť