Faktúra č. DF/24/0437

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0437
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-budova "A"
  • Dátum doručenia: 27.11.2024
  • Celková hodnota: 191,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: trv.obj. 019/24
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť