Faktúra č. DF/24/0403

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0403
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-účelové fin.prostriedky
  • Dátum doručenia: 08.11.2024
  • Celková hodnota: 145,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: trvalá obj.017/24
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť