Faktúra č. DF/24/0370

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0370
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP
  • Dátum doručenia: 09.10.2024
  • Celková hodnota: 59,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 017/24
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť