Faktúra č. DF/24/0344

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0344
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-účelové FP-ŠI
  • Dátum doručenia: 30.09.2024
  • Celková hodnota: 1 251,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 031/24
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť