Faktúra č. DF/24/0337

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0337
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola, čistenie komínov a dymovodov-ŠI+škola
  • Dátum doručenia: 25.09.2024
  • Celková hodnota: 48,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18624
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť