Faktúra č. DF/24/0271

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu bunky č.63-ŠI-účelové FP
  • Dátum doručenia: 31.07.2024
  • Celková hodnota: 1 700,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /24
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť